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上海自考网> 试题题库列表页> 下列关于审计监督体系的表述中,正确的是

2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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下列关于审计监督体系的表述中,正确的是


  • A、内部审计是注册会计师审计的前提


  • B、政府审计是独立性最强的一种审计


  • C、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度


  • D、财务报表使用者只关心财务报表的合法性


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下列关于检查应收账款账龄分析的实质性程序的表述中,正确的有


  • A、注册会计师可以通过取得或编制应收账款账龄分析表,了解应收账款的可回收性


  • B、如果应收账款账龄分析表由被审计单位编制,注册会计师应测试计算其准确性


  • C、将应收账款账龄分析表中的合计与应收账款总分类账余额相比较,并调查重大错报项目


  • D、若已对应收账款实/了函证程序,则不必检查应收账款账龄分析表


  • E、检查应收账款账龄分析表,与应收账款的计价或分摊认定无关


根据审查书面资料的顺序划分,审计的方法可分为


  • A、顺查法


  • B、逆查法


  • C、详查法


  • D、核对法


  • E、抽查法


注册会计师审计长期借款业务时,为确定“长期借款”账户余额的真实性,适当的函证对象是


  • A、企业聘用的律师


  • B、金融监管机构


  • C、企业的存款银行


  • D、企业的主要股东