• 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准

联系我们:  021-65378891

距26年4月自考成绩查询还有23

距2610期上海自考报名还有130

上海自考网> 试题题库列表页> 下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是

2018年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
收起答题卡 ^

下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是

  • A、注册会计师的母亲担任被审计单位的工会干部
  • B、注册会计师的配偶是被审计单位开户银行的业务骨干
  • C、注册会计师的朋友是被审计单位的前十名股东
  • D、注册会计师的女儿在被审计单位担任会计
上一题 下一题

更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是

  • A、确定应收账款存在
  • B、确定应收账款记录的完整性
  • C、确定应收账款的回收日期
  • D、确定应收账款在财务报表上披露的恰当性

为了面实部中什和位表用的关于情的收入的存在成发生认定食完接售认定,下列审计程序最有效的是与当月开出销售发票的金额相比较

  • A、汇总当月销售收入明细感的金靓了司品异出销督发票的张数相比较
  • B、汇总当月销售收入明细账的笔数与当月所开发运凭证政商品价用表相信对。
  • C、日开出发运单销售数量相比较。
  • D、汇总当月销售收入明细账的销售数量,与当月所开发运单销售数量相比较

财务报表审计程序是指审计工作从开始到结束的整个过程,请问其审计程序的主要内容包括哪些?