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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

总体审计策略(名词解释)


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下列关于审计监督体系的表述中,正确的是


  • A、内部审计是注册会计师审计的前提


  • B、政府审计是独立性最强的一种审计


  • C、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度


  • D、财务报表使用者只关心财务报表的合法性


注册会计师审计长期借款业务时,为确定“长期借款”账户余额的真实性,适当的函证对象是


  • A、企业聘用的律师


  • B、金融监管机构


  • C、企业的存款银行


  • D、企业的主要股东


审计的最大特征体现在


  • A、客观性


  • B、实事求是


  • C、独立性


  • D、公正性