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上海自考网> 试题题库列表页> 在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当获取的审计证据包括

2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当获取的审计证据包括


  • A、控制在所审计期间的不同时点是如何运行的


  • B、控制是否得到一贯执行


  • C、控制由谁执行


  • D、控制以何种方式运行


  • E、评价控制的设计,并确定其是否得到执行


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内部控制存在固有局限性的第一因素是


  • A、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效


  • B、可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避


  • C、被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求


  • D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能


公司治理职能和管理职能,以及管理当局对内部控制的态度、认识和措施等方面的内容,属于内部控制要素中的


  • A、控制活动


  • B、控制环境


  • C、对控制的监督


  • D、信息系统与沟通


下列关于计划阶段确定重要性水平的表述中,不正确的是


  • A、从数量方面考虑重要性


  • B、从性质方面考虑重要性


  • C、在确定计划重要性水平时,注册会计师应了解被审计单位及其环境


  • D、无需了解财务报表各项目的性质及相互关系


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