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2022年4月审计学

卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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在审计当期减少的固定资产时,注册会计师通常不执行的审计程序是


  • A、审查出售和报废处理固定资产的净损益


  • B、函证固定资产的购买单位


  • C、审查有关会计记录


  • D、审查有关批准文件


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下列关于审计证据的来源的表述中,正确的是


  • A、注册会计师函证取得的证据是外部证据


  • B、内部证据即便经过外部流转,并得到其他单位或个人的承认,也不具有较强的可靠性


  • C、内部证据的可靠性高于外部证据


  • D、银行对账单是内部证据


在制定总体审计策略时,注册会计师应当考虑的主要事项包括


  • A、审计范围


  • B、报告目标


  • C、审计方向


  • D、向具体审计领域调配的资源


  • E、向具体审计领域分配资源的数量


根据审查书面资料的顺序划分,审计的方法可分为


  • A、顺查法


  • B、逆查法


  • C、详查法


  • D、核对法


  • E、抽查法