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2021年4月审计学

卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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具体审计计划

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某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

  • A、实物控制
  • B、控制环境
  • C、信息处理控制
  • D、业绩评价控制

注册会计师向被审计单位的债务人函证应收账款的主要目的是为了 ( )

  • A、符合专业标准的要求
  • B、确定应收账献能否收回
  • C、确定坏账损失的处理是否恰当
  • D、证实债务人的存在和被审计单位记录的可靠性

注册会计师李某在对被审计单位G公司的存货审计时提出监盘,但被审计单位G公司表示年终前已经作过盘点,并向注册会计师李某提供了盘点的全部记录。注册会计师李某审查了盘点记录后便认可了存货的真实性。然而,后来存货被证实存在 大量虚构情况 要求:请对注册会计师李某进行责任认定,并说明理由