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上海自考网> 试题题库列表页> 注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

2021年4月审计学

卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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试题序号

注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

  • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
  • B、被审计单位没有定期与供应商对账
  • C、被审计单位应付账款存在借方余额
  • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
  • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
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按照审计所依据的基础和使用的技术分类,审计可分为 ( )

  • A、经营审计
  • B、账项基础审计
  • C、财务报表审计
  • D、制度基础审计
  • E、风险导向审计

在审计活动中,注册会计师要保持其独立性必须做到 ( )

  • A、不与被审计单位沟通
  • B、不参与被审计单位的经济活动
  • C、与被审计单位在经济上没有利害关系
  • D、要求被审计单位为其独立性提供条件
  • E、与被审计单位的主要负责人在伦理上没有亲密关系

某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

  • A、实物控制
  • B、控制环境
  • C、信息处理控制
  • D、业绩评价控制