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2021年4月审计学

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B会计师事务所对某公司2019年财务报表执行审计,执行了以下实质性程序

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某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

  • A、实物控制
  • B、控制环境
  • C、信息处理控制
  • D、业绩评价控制

具体审计计划

企业内部控制的目标不包括 ( )

  • A、审计风险处在低水平
  • B、财务报告的可靠性
  • C、经营的效率和效
  • D、在所有经营活动中遵守法律法规的要求