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上海自考网> 试题题库列表页> 审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制。(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中。(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的E确做法。

会计制度设计模拟试卷一

卷面总分:100分     试卷年份:2020    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:

(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭

证的编制。

(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。

(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了张欠条,

作现金放入公司保险箱中。

(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。

要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在

的问题,请指出相应的E确做法。



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根据银行存款会计控制制度的设计要求.企业与银行对-次账的频率至少应为()

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  • C、半年一次
  • D、两个月一次

()中预先制定了会计科目

  • A、《会计基础工作规范》
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成本核算业务与其他业务相比,具有的特点为()

  • A、风险性
  • B、群众性
  • C、综合性
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  • E、盈利性