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2017年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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下列各项不属于内部控制要素的是

  • A、对控制的监督
  • B、风险评估过程
  • C、控制活动
  • D、被审计单位的经营风险
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在确定控制测试的范围时,注册会计师通常考虑的因素有

  • A、总体变异性
  • B、内部控制执行者的政治面貌
  • C、控制的执行频率
  • D、控制的预期偏差
  • E、在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度

注册会计师通过分析存货账龄最有可能证实的认定是

  • A、存在
  • B、完整性
  • C、权利与义务
  • D、计价和分摊

注册会计师拟对甲公司银行存款余额实施函证程序,下列做法中错误的是

  • A、以甲公司的名义寄发银行询证函
  • B、对甲公司所有银行存款账户实施函证程序
  • C、由甲公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师审核后直接发出并回收
  • D、如果银行询证函回函结果表明没有差异,就可确认银行存款的所有相关认定是正确的