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上海自考网> 试题题库列表页> 注册会计师王魏对某公司货币资金内部控制状况进行调查,发现以下情况:(1)出纳员负责现金收付,收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴,开具 销售发票,登记现金和银行存款日记账,不定期盘点现金,每年编制一次银行存款余额调节表(不论收到几张对账单),三天去一次银行存取现金,并收取 银行账单。(2)三名会计员分别登记现金、银行存款总账及收入、费用总账和明细账,但不了 解银行存款未达账项,也不作任何账务处理。(3)副总经理以上领导及经批准的特殊人员,可以根据需要到出纳员处开取印章齐 全的空白支票,供用款之需。(4)出差人员可以到出纳员处预支差旅费,经填写特地印制的借条,经副总经理以上领导批准后付款,借条抵作库存现金,不进行账务处理,出差人员回来报销后收回借条销毁。【要求】指出上述内部控制存在的缺陷,并提出相应的改进建议(在答题纸上列表作答)。存在的问题改进建议

2017年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
收起答题卡 ^

试题序号

注册会计师王魏对某公司货币资金内部控制状况进行调查,发现以下情况:

1)出纳员负责现金收付,收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴,开具 销售发票,登记现金和银行存款日记账,不定期盘点现金,每年编制一次银行存款余额调节表(不论收到几张对账单),三天去一次银行存取现金,并收取 银行账单。

2)三名会计员分别登记现金、银行存款总账及收入、费用总账和明细账,但不了 解银行存款未达账项,也不作任何账务处理。

3)副总经理以上领导及经批准的特殊人员,可以根据需要到出纳员处开取印章齐 全的空白支票,供用款之需。

4)出差人员可以到出纳员处预支差旅费,经填写特地印制的借条,经副总经理以上领导批准后付款,借条抵作库存现金,不进行账务处理,出差人员回来报销后收回借条销毁。

【要求】指出上述内部控制存在的缺陷,并提出相应的改进建议(在答题纸上列表作答)。

存在的问题

改进建议




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通过分析程序,审计人员了解到被审计单位的毛利率今年较去年下降了10%,紧接着的审计程序应该是

  • A、调查信用部门是否严格执行企业的信用政策
  • B、评价公司的持续经营能力
  • C、要求在财务报表附注中予以披露
  • D、调查财务报表是否存在错报的可能性

简述审计档案的类别,并各举两个例子说明。


下列有关风险评估的说法中,错误的是

  • A、管理层缺乏诚信可能引发的舞弊风险,与财务拫表整体相关
  • B、如果认为仅通过实质性程序获取的审计证据无法将认定层次的重大错报风险降至可接受的低水平,注册会计师应当评价被审计单位针对这些风险设计的控制,并确定执行情况
  • C、注册会计师使用重新执行程序的目的是了解被审计单位的内部控制
  • D、注册会计师了解被审计单位及其环境,目的就是为了识别和评估财务报表重大错报风险