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第十一章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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试题序号

下列符合“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()

  • A、由出纳人员兼任会计档案保管工作
  • B、由出纳人员保管签发支票所需全部印章
  • C、由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
  • D、由出纳人员兼任固定资产明细账或总账的登记工作
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下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()

  • A、对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性
  • B、从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性
  • C、实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权
  • D、复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

在资产负债表日前,注册会计师最可能执行的审计程序有()

  • A、测试现金内部控制
  • B、对购货业务进行交易测试
  • C、审查或有事项
  • D、查找未入账的应付账款
  • E、整理审计档案

下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是()

  • A、现金收取与应收账款过账之间的职责分离
  • B、坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
  • C、监督每日现金汇总袁与现金日记账之间的核对
  • D、对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核