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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

零星费用报销支付现金的审核批准人是()

  • A、业务部门主管
  • B、会计部门主管
  • C、业务部门报销人员
  • D、业务和会计部门主管
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简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有()

  • A、固定资产登帐和原材料登帐
  • B、货币资金的保管与盘点清查
  • C、货币资金支付的审批与执行
  • D、应收账款的登帐和现金的登帐
  • E、货币资金的会计记录与审计监督

下列选项中,由企业自行设计的库存现金支出凭证有()

  • A、职工医药费报销单
  • B、罚款单
  • C、备用金报销清单
  • D、领料单
  • E、发货单