2018年4月审计学
卷面总分:120分
试卷年份:2018
是否有答案:有
作答时间: 120分钟
如果注册会计师拒绝出具客户希望得到的意见,客户就可能通过更换会计师事务所实现其目的,这种情况构成了
- A、购买审计意见
- B、义务豁免
- C、或有收费
- D、执行不相容的工作
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注册会计师向被审计单位的债务人函证应收账款的主要目的是为了
- A、符合专业标准的要求
- B、确定坏账损失的处理是否恰当
- C、证实债务人的存在和被审计单位记录的可靠性
- D、确定应收账款能否收回
下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是
- A、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
- B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
- C、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
- D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符
资料:在注册会计师协会组织对会计事务所审计工作底稿的质量检查中,检查人员发现信达公司2017年财务报表审计工作底稿存在如下问题
(1)审计工作底稿杂乱,底稿中没有交叉索引。
(2)库存现金盘点数与账面记录相差34.5元,没有进一步的说明或补充证据。
(3)应收账款回函约30份装订在一起,没有“应收账款回函汇总表”,且对于回函不相符者,没有补充审计说明或补充审计证据。
(4)“无形资产审定表"中确认的“无形资产-一药品批号” 320万元, 但在无形资产审定 表后面附有的该药品批号文件显示,该药品批号归信达公司的母公司--荣华公司所有。
(5)在审计工作底稿形成的过程中,重视数据、资料的妇集,缺少审计人员审计轨迹和专业判断的记录。于是,检查人员认为该项目负责人的项目组内部复核没有真正实施,但项目负责人以为项目组成员已经在每一份底稿中签名,实施了项目组内部有经验的人员、项目负责人的复核。
要求:1.回答项目负责人的项目组内部复核的基本要求:
2.结合本案例,分别指出该审计工作底稿在编制与复核中存在的问题。
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#6 /www/wwwroot/www.shzkw.org/phpcms/base.php(85): pc_base::_load_class('application', 'libs/classes', 1)
#7 /www/wwwroot/www.shzkw.org/phpcms/base.php(76): pc_base::load_sys_class('application')
#8 /www/wwwroot/www.shzkw.org/index.php(15): pc_base::creat_app()
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