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2018年4月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是

  • A、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
  • B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策
  • C、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
  • D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符
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总体审计策略


注册会计师向被审计单位的债务人函证应收账款的主要目的是为了

  • A、符合专业标准的要求
  • B、确定坏账损失的处理是否恰当
  • C、证实债务人的存在和被审计单位记录的可靠性
  • D、确定应收账款能否收回

审计可以发挥的作用有

  • A、监督
  • B、制约
  • C、促进
  • D、证明
  • E、鉴证