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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

答题卡
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试题序号

内部审计证据中可靠件较强的有()

  • A、在外部流转
  • B、经注册会计师验证
  • C、有健全有效的内部控制制度
  • D、被审计单位管理当局声明
  • E、被审计单位以外的机构编制
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试述审计工作底稿的含义和目的。

注册会计师判断审计证据是否充分,一般应考虑的主要因素有()

  • A、审计风险
  • B、具体审计项目的重要性
  • C、注册会计师及其业务助理人员的经验
  • D、审计过程中是否发现错误或舞弊
  • E、审计证据质量

通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有()

  • A、风险评估程序
  • B、了解内部控制
  • C、控制测试
  • D、实质性程序
  • E、检查记录或文件