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2020年10月 审计学 历年真题

卷面总分:     试卷年份:2020年10月    是否有答案:   

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试题序号

下列注册会计师应当对应付账款函证的有( )

  • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
  • B、被审计单位没有定期与供应商对账
  • C、应付账款存在借方余额
  • D、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌娖
  • E、应付账款余额的账龄较长
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注册会计师在对应付账款进行审计时,选择对应付账款执行实质性分析程序,下列执行的审计程序中正确的有( )

  • A、分析存货和营业成本等项目的增减变动,判断应付账款增减变动的合理性
  • B、将期末应付账款余额与期初余额进行比较,分析波动原因
  • C、注册会计师选择在资产负债表日金额不大,甚至为零,但为企业重要供货人的债权人,作为函证对象对应付账款进行函证
  • D、计算应付账款与存货的比率,应付账款与流动负债的比率,并与以前年度相关比率对比分析,评价应付账款整体的合理性
  • E、查找未入账的应付账款

有关审计监督体系的理解,下列各项表述正确的是( )

  • A、注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度
  • B、内部审计是独立性最强的- -种审计
  • C、政府审计是注册会计师审计的基础
  • D、财务报告的合规性是其使用者最为关心的

下列在获取的审计证据中,可靠性最强的通常是( )

  • A、被审计单位提供的银行对账单
  • B、被审计单位连续编号的采购订单
  • C、被审计单位编制的成本分配计算表
  • D、审计单位管理层提供的声明书
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