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上海自考网> 试题题库列表页> 采购与付款循环中属于“完整性”认定的关键内部控制程序为

2015年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2015    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

采购与付款循环中属于“完整性”认定的关键内部控制程序为

  • A、己填制的验收单均已登记入账
  • B、订货单、验收单均连续编号
  • C、采购的价格和折扣均经适当批准
  • D、内部核查应付账歌明细账的内容
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注册会计师在于被审计单位管理层讨论其存货盘点计划讨论的主要内容包括

  • A、盘点时间安排
  • B、存货收发截止的控制及盘点期间存货移动的控制
  • C、存货监盘替代程序
  • D、存货盘点结果的汇总及盘盈盘亏的分析、调查与处理
  • E、存货的计量工具与方法

在被审计单位设定的以下内部控制目标中与销售收入发生认定有关的有

  • A、确保没有虚构或重复记录的销售
  • B、保证所发出的商品运送给正确的收货人
  • C、保证发货单仅在实际发货时才出具
  • D、保证销售发票上的商品数量和销售单价与实际一致
  • E、保证销售商品与实际发货商品的品名、规格一致

下列对审计工作底稿复核的表述恰当的是

  • A、品要在每一张审计工作底稿中记录执行人、复核人以及他们各自完成工作的时间
  • B、项目组内部复核最终由项目合伙人负责
  • C、项目组内部复核是在出具审计报告后对项目组作出的重大判断的符合
  • D、项目组复核时要求不同的人员交叉复核
热门专业

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