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第八章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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固定资产的审计有哪些必要的审计程序?

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采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()

  • A、检查采购部门是否有专人审批购货价格
  • B、检查订货单和验收单是否都已经预先编号
  • C、检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性
  • D、检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时
  • E、获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序

可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的()

  • A、授权控制
  • B、职责分工控制
  • C、资产接触与记录使用控制
  • D、会计记录控制

固定资产一般应建立哪些内部控制制度?